eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiKorekta deklaracji VAT-7 a zmiana formy rozliczenia nadwyżki › Korekta deklaracji VAT-7 a zmiana formy rozliczenia nadwyżki
  • X-Received: by 10.31.169.211 with SMTP id s202mr162906vke.4.1521197077417; Fri, 16
    Mar 2018 03:44:37 -0700 (PDT)
    X-Received: by 10.31.169.211 with SMTP id s202mr162906vke.4.1521197077417; Fri, 16
    Mar 2018 03:44:37 -0700 (PDT)
    Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.nask.pl!news.nask.org.pl!news.unit
    0.net!peer03.am4!peer.am4.highwinds-media.com!peer01.iad!feed-me.highwinds-medi
    a.com!news.highwinds-media.com!j23no37987qtl.0!news-out.google.com!c39ni815qta.
    0!nntp.google.com!r16no453571qtn.1!postnews.google.com!glegroupsg2000goo.google
    groups.com!not-for-mail
    Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
    Date: Fri, 16 Mar 2018 03:44:37 -0700 (PDT)
    Complaints-To: g...@g...com
    Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=46.134.144.77;
    posting-account=Y4Bi8goAAACNoEep9awPVdl6JsHzinlh
    NNTP-Posting-Host: 46.134.144.77
    User-Agent: G2/1.0
    MIME-Version: 1.0
    Message-ID: <e...@g...com>
    Subject: Korekta deklaracji VAT-7 a zmiana formy rozliczenia nadwyżki
    From: s...@g...com
    Injection-Date: Fri, 16 Mar 2018 10:44:37 +0000
    Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
    Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
    X-Received-Bytes: 2414
    X-Received-Body-CRC: 1481379297
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:245962
    [ ukryj nagłówki ]

    Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem vatowcem na ryczałcie,
    rozliczam się co miesiąc. Od końca zeszłego roku jestem na L4. W związku z tym
    pojawiła się u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nieprzyzwyczajony do
    tego (a również przez nieuwagę) w deklaracjach za styczeń i luty wpisałem kwotę
    nadwyżki w pozycje 57 i 60 (zwrot na rachunek bankowy w ciągu 180 dni). A miałem
    zamiar przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy. Oczywiście nie zaznaczyłem
    'tak' w pozycji 66, a co za tym idzie -- nie załączyłem do deklaracji wniosku o zwrot
    podatku (VAT-ZZ). Dzwoni do mnie wczoraj Kobieta z US, że taki błąd i że mam złożyć
    korektę. A więc dziś w obu korektach kwotę nadwyżki wpisałem w pozycję 61
    (przeniesienie na następny okres rozliczeniowy) i wysłałem. Nie dołączyłem
    uzasadnienia, które obecnie jest fakultatywne. I dopiero teraz zastanowiło mnie, czy
    mi się w tych korektach nie przyczepią, że zmieniłem formę przeznaczenia nadwyżki?

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1