eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiData wystawienia faktury, a VAT-7 › Re: Odp: Data wystawienia faktury, a VAT-7
  • Data: 2003-10-24 18:06:16
    Temat: Re: Odp: Data wystawienia faktury, a VAT-7
    Od: "Ryszard G." <r...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]


    Użytkownik "Gotfryd Smolik news" napisał:

    > On Fri, 24 Oct 2003, Renata M wrote:
    >
    > >+ Użytkownik Kemot'h <k...@p...onet.pl> [...]
    > >+ > Mam IDG z VAT. Wystawiłem fakturę (data wystawienia 2 października, 7
    > >+ > dni na zapłatę) za usługę wykonaną we wrześniu. Usługa wykonana została
    > >+ > w ramach stałej umowy między firmami - zapłata co miesiąc.
    > >+ > Z tego, co wiem, w przypadku podatku dochodowego, przychód ten traktuję,
    > >+ > jako wrześniowy, mimo, że data wystawienia faktury jest październikowa.

    Wróżki mają wolne, ale IMHO na PKPiR nie koniecznie.
    Poczytaj rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.
    w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
    [ ]
    § 22.1. Podatnik, opłacający na podstawie odrębnych przepisów podatek od towarów
    i usług:
    1) może w ciągu roku podatkowego ewidencjonować przychody w dacie wystawienia
    faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w
    odrębnych przepisach, w dniu, w którym faktura powinna być wystawiona, z
    zastrzeżeniem pkt 2,
    2) w ostatnim dniu roku podatkowego, jest obowiązany wpisać do księgi kwoty
    przychodów odnoszące się do zdarzeń określonych w art. 14 ust. 1f ustawy o
    podatku dochodowym zaistniałych w grudniu danego roku podatkowego, na które,
    zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione faktury w roku następnym, a po
    ich wystawieniu wpisać numery i daty faktur w księdze za dany rok podatkowy w
    kolumnie "Uwagi" przy każdej pozycji odnoszącej się do danej transakcji.
    2. Ewidencjonując przychody w roku następnym, podatnik nie wykazuje wartości
    przychodów wynikających z faktur odnoszących się do przychodów z roku
    poprzedniego, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
    [ ]


    > >+ > A jak to jest z VAT?
    > [...]
    > >+ > I jeszcze jedno pytanie: czy należy zgłaszać deklarację VAT-7 z kwotą do
    > >+ > zapłaty 0 (brak sprzedaży i zakupów)?
    > >+ >
    > >+ > --
    > >+ > Tomek Puda
    > >+ 1. pytanie - do VAT rejestrujesz w miesiącu październiku/ termin platności
    > >+ przypada w październiku/
    >
    > Czego termin, jaki termin ??!
    > (już zbieram szczękę z blatu :))
    [ ]

    Pytający nie podał rodzaju świadzonych usług.
    Dla niektórych usług termin płatności określony w _umowie_o_świadczenie_usług_ ma
    znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.
    Może umowa wyzaczyła termin płatności już na wrzesień, tak że wspominanie (
    pewnie przypadkowe w tym wypadku ) o "termine płatności" może być jednak na
    miejscu.
    Pewnie jednak nie w tym przypadku. :-)

    podrawiam
    Ryszard


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1