eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiFirma z Polski, zakup towaru w Czechach, dostawa towaru w Czechach a sprawa VAT › Re: Firma z Polski, zakup towaru w Czechach, dostawa towaru w Czechach a sprawa VAT
  • Data: 2010-03-05 08:44:35
    Temat: Re: Firma z Polski, zakup towaru w Czechach, dostawa towaru w Czechach a sprawa VAT
    Od: Michał Ziemba <m...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    On 5 Mar, 08:45, Michał Ziemba <m...@g...com> wrote:
    > Witam,
    > Jako Polska firma kupiłem towar w Czechach z dostawą do mojego
    > kooperanta w Czechach.
    > Otrzymałem fakturę z naliczonym podatkiem VAT 20%.
    >
    > 1. Czy mam poprosić dostawcę o zmianę faktury, bez naliczenia VAT-u i
    > sprzedać kooperantowi towar też bez VAT-u z klauzulą, że musi sobie
    > naliczyć VAT u siebie (The buyer is obligated to pay a VAT tax, Art27,
    > ust.3, pkt 2, ust4, pkt.3 )?
    >
    > 2. Czy mam sprzedać towar i naliczyć 22% podatku według prawa
    > Polskiego a sobie odliczyć 20% (chyba to nie jest zgodne z obecnym
    > prawem)?
    >
    > Moja firma umocowana jest tylko w Polsce. Z Czeskim dostawcą mam
    > podpisaną umowę o współpracy, która nie określa tej kwestii.
    >
    > Będę wdzięczny za Wasze opinie?
    > Pozdrawiam
    > Michał

    Znalazłem w swoim programie (Subiekt GT), taki rodzaj transakcji jak
    transakcja tróstronna WTTD.
    Z Opisu w pomocy do programu wynika:
    Transakcja trójstronna (dostawa) (WTTD):

    - transakcja występuje tylko w handlu z krajami Unii Europejskiej
    - oznacza taką sprzedaż towarów, w której biorą udział 3 podmioty, a
    towary są przesyłane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego
    - dotyczy drugiego w kolejności podatnika, który zastosował procedurę
    uproszczoną
    - faktura VAT sprzedaży wystawiana przez drugiego podatnika powinna
    zawierać jedną z dwóch adnotacji:
    -"VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu"
    -"VAT: Faktura WE uproszczona na mocy Artykułu 28c (E) Szóstej
    dyrektywy";
    - dokument z tą transakcją jest uwzględniany w rejestrach VAT,
    deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE.

    Czy powinienem zastosować taką transakcję, no i pozostaje pytanie co z
    VATem?

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1