eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkizamotanie w wewnątrzwspólnotowym nabyciu › Re: zamotanie w wewnątrzwspólnotowym nabyciu
  • Data: 2005-01-05 15:00:37
    Temat: Re: zamotanie w wewnątrzwspólnotowym nabyciu
    Od: "Magdalena" <m...@n...autograf.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]


    "Paszczak" <s...@h...pl> wrote in message
    news:crgsvb$2g2$1@phone.provider.pl...
    > Magdalena <m...@n...autograf.pl> wrote:
    > > No i pojawia się kiszka - czy my możemy przyjąć te korekty, jak sami nie
    > > opodatkowaliśmy się z tego w/w nabycia? A jeżeli przyjmiemy, to czy nie
    > > powinnismy skorygować listopadowej deklaracji VAT , wystawić i
    uwzględnić
    > > fakturę wewnętrzną na to w/w nabycie?
    > > Sama nie wiem, co robić.
    >
    > Skorygować deklarację z listopada włączając w nią czeską fakturę, wziąć
    > teraz korektę z tej czeskiej firmy, a potem fakturę z ich polskiego
    > oddziału.
    >
    > A coś mi łazi po głowie, że taką fakturę WNT można było rozliczyć także w
    > kolejnym miesiącu - czyli w grudniu, wtedy można by było uniknąć korekty
    > deklaracji - a może to chodziło o WDT, a może o import? Nie, nie,
    nieważne,
    > coś mi się chyba miesza :)
    >
    > P.

    wg art. 20 PTU obowiązek w WNT powstaje 15 dnia miesiąca nastepującego po
    m-cu dostawy, ale jeżeli "podatnik podatku od wartości dodanej wystawił
    fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury".

    Nie mam obecnie dostępu do danych firmowych, więc nie jestem pewna, ale
    jezeli Czechy wystawiły fakturę w listopadzie, to chyba wynika z tego dla
    nas obowiązek korekty listopada :-(
    A gdyby wystawili fakturę w grudniu, to wtedy mogłoby się obejść bez
    korekty.
    Dobrze to rozumiem??

    Magdi


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1