eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiKorekta VAT - jak wypelniac VAT-7 › Korekta VAT - jak wypelniac VAT-7
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!pingwin.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.atman.pl!newsfe
    ed.gazeta.pl!newsfeed.tpinternet.pl!newsfeed.gamma.ru!Gamma.RU!newsfeed.icl.net
    !newsfeed.fjserv.net!diablo.theplanet.net!news.indigo.ie!feeder.news.heanet.ie!
    surfnet.nl!amsnews01.chello.com!newsfeed01.chello.at!news.chello.at.POSTED!53ab
    2750!not-for-mail
    Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
    From: <e...@d...rabe.pl>
    Subject: Korekta VAT - jak wypelniac VAT-7
    Organization: VATolina Sp. z o.o.
    X-Licznik: 9
    Message-ID: <s...@t...localdomain>
    User-Agent: slrn/0.9.7.4 (pl-1.4.3) (Linux/2.4.19 (i586))
    Lines: 28
    Date: Fri, 24 Jan 2003 13:11:59 GMT
    NNTP-Posting-Host: 62.179.64.177
    X-Complaints-To: a...@c...pl
    X-Trace: news.chello.at 1043413919 62.179.64.177 (Fri, 24 Jan 2003 14:11:59 MET)
    NNTP-Posting-Date: Fri, 24 Jan 2003 14:11:59 MET
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:76454
    [ ukryj nagłówki ]


    Witam,

    mam nastepujacy problem:
    na kilku fakturach od lipca byla zle przyjeta stawka VAT
    (0 zamiast 22% - niby eksport, ale jak sie okazalo po
    orzeczeniu US w b. podobnym przypadku jednak nie eksport).
    Aby to skorygowac wystawilem faktury korygujace odbiorcy
    zagranicznemu, ktory je przyjal. W fakturze korygujacej
    skorygowana zostala nie tylko stawka VAT, ale rowniez
    wartosc sprzedazy (aby dla odbiorcy zagranicznego
    pozostalo zawsze to samo do zaplacenia w Euro mimo roznic
    kursowych pomiedzy data wystawiena faktury a data wystawienia
    faktury korygujacej).
    Wszystkie faktury korygujace zostaly wystawione jeszcze w
    grudniu. Teraz mam pytanie: jak to zapisac w deklaracji VAT-7.
    Czy powinienem wypisac tylko VAT-7 za grudzien i tam wpisac
    wszystkie faktury korygujace + dokonac odpowiedniego przelewu
    wraz z odsetkami tylko odnosnie VAT-7 za grudzien, czy moze
    wyslac korekty wszystkich VAT-7 w ktorych uwzgledniona byla
    bledna stawka VAT i tyle przelewow ile deklaracji? (co
    wydaje sie na "chopski rozum" bardziej rozsadne, ale powstaje
    pytanie: a gdzie wpisywac faktury korygujace, ktore przeciez
    maja date grudniowa?)

    Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc,

    Strapiony

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

  • 25.01.03 19:23 Lora

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1