eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiksięgowanie zakupów zagranicznych › Re: księgowanie zakupów zagranicznych
  • Data: 2008-02-27 20:13:32
    Temat: Re: księgowanie zakupów zagranicznych
    Od: "t...@o...pl" <t...@o...pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Dnia 27-02-2008 o 20:36:41 Arsen99 <a...@g...pl> napisał(a):

    >
    >> > Czy dobrze rozumiem ze taki zakup przy KPiR mogę spokojnie zaliczyć do
    >> > kosztów pomijając oczywiście ewidencje VAT czyli poprostu całą sumę
    >> > daje w koszty
    >
    >
    > Wtrącę sie bo temat mnie zainteresował.
    > Należy pamiętać że obciążenie karty kredytowej nie jest żadnym dowodem
    > poniesionego kosztu, do tego potrzebna jest chociażby faktura wysłana
    > w pdf z zagranicy. Co zrobić kiedy jednak sprzedawca takiej faktury
    > nie wysyła. Jest pełno doładowań kartą, które można sprzedawać, istota
    > tego biznesu na tym polega jednak nie dostaje sie faktur. Co na to
    > wtedy US, przecież koszt ponieśliśmy rzeczywiście !

    No ale w czym widzisz problem? Na dowodzie kosztowym mają być dane
    sprzedawcy,
    dane nabywcy, kiedy co i za ile - koniec. Do tego jest art. 180 Ordynacji
    podatkowej
    i sa wyroki sadów, które stwierdzają że wadliwość dowodu księgowego nie
    stanowi przeszkody
    w zaliczeniu czegość do kosztów, jeśli dany koszt został faktycznie
    poniesiony i może
    być kosztem w rozumieniu art. 22 updof.
    Także wyciąg z karty + wydruk elektronicznego invoica albo czegoś co
    dostałeś
    może być wpisany do KPiR, tym bardziej że...


    >
    >> Oczywiście możesz to wrzucić w koszty jeśli jest to faktycznie koszt DG.
    >> Co do VAT-u - to jest to import usług, ktory musisz odpodatkować
    >> wystawiając fakturę wewnętrzną. Przy czym jeśli to jest koszt to
    >> ten VAT odliczasz na tej samej deklaracji i efektywnie się to zeruje.
    >
    >
    > Czyli do rachunków płynących spoza uni, np ze stanów nalicza się VAT w
    > ten sam sposób jak przy nabyciu wewątrzwspólnotowym, gdzie sprzedawca
    > wystawia fakturę z Vatem 0% ?? Wystawiając fakturę wewnętrzną i
    > księgując w należnym i naliczonym?

    ... wystawiasz fakturę wewnętrzną - więc masz prawidłowy dowód księgowy w
    postaci faktury,
    nie wiem czy to dobry tok myślenia, wszak faktura jest wewnętrzna, ale
    przecież rozporządzenie
    do KPiR dopuszcza wprost ksiegowanię faktur :)
    Przy czym to nie jest nabycie wewnątrzwspólnotowe - tylko import usług.
    Sprzedawca nie dolicza VAT-u nawet gdyby był z uniji. Opodatkować to masz
    Ty.

    pozdr,
    tommyz

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1