eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiVat należny od dostawy unijnej?? › Re: Vat należny od dostawy unijnej??
  • Data: 2004-08-24 10:57:37
    Temat: Re: Vat należny od dostawy unijnej??
    Od: xyz <x...@x...pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Dnia 24-08-2004 12:34, Użytkownik rafi napisał:

    > Użytkownik 'xyz' <x...@x...pl>, Tue, 24 Aug 2004 12:10:23 +0200
    > napisał na pl.soc.prawo.podatki
    > w wiadomości <cgf4i8$ced$3@nemesis.news.tpi.pl>:
    >
    >
    >>>>>Chyba nie powinien. Ja myslalem o pisaniu korekty f-ry ze stawka '0' i
    >>>>>wystawieniu f-ry z '22', ale sam nie wiem czy to jest prawidłowe, a
    >>>>>nigdzie nie mogę znaleźc jak ten problem rozwiązac.
    >>>>>
    >>>>>adi
    >>>>>
    >>>>
    >>>>pomysl chyba dobry tylko ze jak dostaniesz potwierdzenie to bedziesz
    >>>>anulowal fakture korekte i fakture z VAT-em? A moze wystawic f-re
    >>>>wewnatrzną na VAT nalezny a po otrzymaniu potwierdzen ja anulowac?
    >>>>Tak chyba zrobie:), trzeba ograniczac liczbe dokumentow bo za chwile
    >>>>powierzchnia magazynowa zamieni mi sie w archiwum księgowosci:)
    >>>
    >>>
    >>>dokladnie.
    >>>Pod koniec wrzesnia spotkam sie z biegłymi, moze oni cos podpowiedza.
    >>>Na razie bede postepowal w/w sposób.
    >>
    >>Kombinacje z korektami czy fakturami wewnętrznymi są po pierwsze bez
    >>sensu a po drugie przepis nakazuje ująć to w ewidencji (art. 42 ust 12)
    >>
    >>
    >
    > to jak ty to ujmujesz w ewidencji?
    > sposobem z faktura wewnetrzna bedzie w ewidencji zgodnie z art. 42 ust.
    > 12.
    >

    Ja się do tego dopiero przygotowuję.
    Może faktycznie jakaś "korekta wewnętrzna WDT" ma sens tylko może pod
    jakąś neutralną nazwą. Wtedy w danym miesiącu tworzyło by się rejestr
    wszystkich faktur WDT, dla niepotwierdzonych tworzyło by się stosowne
    korekty wewnętrzne ze stawką krajową i z tego powstawał by rejestr
    dostaw niepotwierdzonych. Wtedy o kwotę netto tego rejestru w deklaracji
    VAT-7 pomniejszało by się kwoty netto rejestru WDT oraz powiększało
    netto i vat dostaw krajowych. W następnych miesiącach należało by
    wykreślać poszczególne korekty aż do wyczerpania. Ręcznie bo mój program
    ma blokadę anulowania dokumentów z zamkniętych okresów chociaż nie
    wykluczam możliwości anulowania korekt w komputerze jeżeli dany program
    na to pozwala - przecież ten dokument nie tworzył by kosztów czy
    przychodów, służył by wyłącznie do celów VATowskich.


    --
    xyz

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1